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小手凉凉 发表于 2008-11-14 17:32

[08-11-14] 问题 这个分录怎么做

1、付年检咨询费  
     借:管理费用  1050
             贷:应付账款  1050
   问:用现金或银行存款抵消 应付账款时 分录怎么做,借方是做应付账款 还是 其他应付款

                谢谢。。。

无情 发表于 2008-11-14 18:17

借:应付账款
   贷:现金/银行存款

热爱祖国天安门 发表于 2008-11-14 20:14

回复 1楼 小手凉凉 的帖子

应该是其他应付款,应付款应该是企业间生产经营所产生的往来款项。

zbj26 发表于 2008-11-14 23:21

回复 1楼 小手凉凉 的帖子

同意三楼的~~~

anyle 发表于 2008-11-15 09:46

直接就做借:管理费用
          贷:银行存款或库存现金

小手凉凉 发表于 2008-11-18 14:55

回复 3楼 热爱祖国天安门 的帖子

谢谢 你们的帮助

chendongwei 发表于 2008-11-29 13:21

借:应付账款
贷:现金/银行存

最远距离 发表于 2008-11-29 14:02

同意4楼

最远距离 发表于 2008-11-29 14:05

没收到发票前做:
借:其他应收帐款
贷:银行存款
收到发票:
借:管理费用
贷:其他应收款

松子 发表于 2008-12-1 21:58

其他应付款才对。

mumusmile 发表于 2008-12-2 11:03

[s:56]

sun880hj 发表于 2008-12-17 19:50

[quote]原帖由 [i]小手凉凉[/i] 于 2008-11-14 17:32 发表 [url=http://zesee.com/redirect.php?goto=findpost&pid=221220&ptid=34228][img]http://zesee.com/images/common/back.gif[/img][/url]
1、付年检咨询费  
     借:管理费用  1050
             贷:应付账款  1050
   问:用现金或银行存款抵消 应付账款时 分录怎么做,借方是做应付账款 还是 其他应付款

                谢谢。。。 [/quote]
你的分录是不是错了。我想应该是:
1、付年检咨询费  
     借:管理费用  1050
             贷:其他应付款  1050
再下来是:
借:其他应付款  1050
   贷:银行账款/现金  1050

sun880hj 发表于 2008-12-17 19:52

回复 9楼 最远距离 的帖子

没有发票是不好做帐的,所以就没有什么分录了!!

牵你右手 发表于 2009-1-14 12:08

我觉得是其他应付款

sijing321 发表于 2009-2-12 17:18

同意十二楼

李会计 发表于 2009-2-12 20:26

我认为是:                  在付出款而没有收发票时:借其他应收款,贷现金/银行存款;
                                    收到发票时:借管理费,贷其他应收款;

cheney-chen 发表于 2009-11-30 13:25

回复 3楼 热爱祖国天安门 的帖子

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