[08-11-14] 问题 这个分录怎么做
1、付年检咨询费借:管理费用 1050
贷:应付账款 1050
问:用现金或银行存款抵消 应付账款时 分录怎么做,借方是做应付账款 还是 其他应付款
谢谢。。。 借:应付账款
贷:现金/银行存款
回复 1楼 小手凉凉 的帖子
应该是其他应付款,应付款应该是企业间生产经营所产生的往来款项。回复 1楼 小手凉凉 的帖子
同意三楼的~~~ 直接就做借:管理费用贷:银行存款或库存现金
回复 3楼 热爱祖国天安门 的帖子
谢谢 你们的帮助 借:应付账款贷:现金/银行存 同意4楼 没收到发票前做:
借:其他应收帐款
贷:银行存款
收到发票:
借:管理费用
贷:其他应收款 其他应付款才对。 [s:56] [quote]原帖由 [i]小手凉凉[/i] 于 2008-11-14 17:32 发表 [url=http://zesee.com/redirect.php?goto=findpost&pid=221220&ptid=34228][img]http://zesee.com/images/common/back.gif[/img][/url]
1、付年检咨询费
借:管理费用 1050
贷:应付账款 1050
问:用现金或银行存款抵消 应付账款时 分录怎么做,借方是做应付账款 还是 其他应付款
谢谢。。。 [/quote]
你的分录是不是错了。我想应该是:
1、付年检咨询费
借:管理费用 1050
贷:其他应付款 1050
再下来是:
借:其他应付款 1050
贷:银行账款/现金 1050
回复 9楼 最远距离 的帖子
没有发票是不好做帐的,所以就没有什么分录了!! 我觉得是其他应付款 同意十二楼 我认为是: 在付出款而没有收发票时:借其他应收款,贷现金/银行存款;收到发票时:借管理费,贷其他应收款;
回复 3楼 热爱祖国天安门 的帖子
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